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综合

石城:聚焦内部审计规范化建设,多举措抓实内审制度落实落地

来源:石城县审计局 作者:温利锋 人气: 发布时间:2026-06-08
摘要:近年来,江西省赣州市石城县审计局聚焦主责主业、细化工作举措,深入贯彻落实审计工作规范化、制度化、标准化建设要求,常态化推进全县内部审计提质增效,进一步夯实内审工作根基,全力推动基层内部审计工作高质量发展。 持续筑牢内部审计工作基

近年来,江西省赣州市石城县审计局聚焦主责主业、细化工作举措,深入贯彻落实审计工作规范化、制度化、标准化建设要求,常态化推进全县内部审计提质增效,进一步夯实内审工作根基,全力推动基层内部审计工作高质量发展。

持续筑牢内部审计工作基础。深入贯彻落实《石城县审计局关于建立内部审计对口联系制度的通知》要求,按照“三本资料”(即《石城县内部审计指导手册》《石城县内部审计资料汇编》和《石城县审计整改工作资料汇编》)和“八个一”模式(即每年召开1-2次审计委员会专题研究内部审计工作、制定一个3-5年内部审计工作规划、制定一个当年内部审计工作计划、建立一个内部审计工作实施流程、完善一套内部审计岗位职责分工、建立一套完整内部审计项目档案资料、整理一套内部审计整改落实成果、形成一个内部审计情况汇报)的标准,全面推行县审计局“1 个机关股室+N 个单位(乡镇)”内部审计对口指导模式,通过常态化、标准化、点对点指导,全面提升全县内部审计科学化、制度化和规范化。

深入开展《规定》学习宣传和培训。坚持学用结合,以学促干,将内审制度规程学习纳入重要工作议程,通过县政府常务会议、县委审计委员会会议深入学习《江西省内部审计工作规定》《赣州市内部审计操作规程》,精准把握内审工作要求,统一县域内审工作思想。常态化搭建内部审计交流平台,邀请内审专家参加全县内部审计工作推进会,为推动全县机关企事业单位和各人民团体的内部审计监督工作答疑解惑。组织召开县属国有企业内部审计推进会,系统梳理国企内部审计工作成效、当前存在的难点堵点,并分析前期内部审计查出的问题,审计业务骨干立足国企运营管理、财务收支、资产管理、项目建设、投融资等等领域开展内部审计的实践难题提出针对性意指导建议,共同探讨科学规范内部审计监督的意见和重点方向,进一步强化了内部审计监督的专业性、精准性和时效性,筑牢基层内部审计根基。

以实践案例推动理论研讨提质增效。坚持实践与理论相融合,立足近三年度县域内部审计项目实施实践成果,将打造优秀内部审计案例和理论研究作为谋事之基、成事之道。明确县审计局业务骨干结对指导内审项目组科学规范开展内部审计,精心打磨符合石城实际,具有代表性的、可借鉴推广的优秀内部审计案例。同时,指导内审干部找准理论研究的切入点和落脚点,结合新时代审计工作的相关要求,提出协同理论视角下内部审计全覆盖的优化建议,切实以高质量理论研讨成果指导内部审计实践,促进内部审计理论研讨和审计实践双融合,发挥内部审计监督护航县域经济社会化高质量发展实效。

责任编辑:admin
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